本月公司内审事情全面展开,运行治理部组织相关部分内审员依次对个部分进行了内审。9月17日,运管部会同第一事业部组织内审员汤梅、李廷国、朱显明对轨道十号线项目监理总部进行了审核,十号线区域卖力人张弛接受审核。
审核历程中,内审员针对IMS治理体系中的数十项主要检查内容进行了审核,内容涉及十号线治理职责和目标的熟悉情况;项目目标、指标情况;项目现场危险源清单和不可接受危害清单;应急预案及演练;治理策划;基础设施的配置等。审核中,内审员查阅了相关的纪录和资料,并就“目标、指标和计划”中保存的问题开具不切合项报告,要求进行整改。
审核后,十号线张总监对保存的问题迅速进行整改,内审组对不切合项再次进行了检查,得出整改到位的结论。据悉,十号线项目部随后将积极为10月的外审做好准备。
